岗位职责n贯彻落实国家及上级部门审计的方针、政策;n在审计委员会的领导下负责组织内部审计工作,完善落实审计管理体系和制度体系;n负责组织风险评估和内控体系建设,对各业务和部门的风险进行辨识、分析,落实好各项风险应对措施。n配合完成纪检相关工作;n完成领导交办的其他工作。nn工作要求n基本要求:中共党员,年龄35岁以下,性别不限;n教育背景:审计、财务及相关专业,全日制本科(第一批次)及以上学历;n工作经验:具有5年以上国有企事业单位审计、财务工作经验;n优先条件:具有相关工作经验者,具有注册会计师证(CPA)者优先。
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