"1、根据法律法规和公司制度要求,负责对投资银行类业务部门拟对外提交、报送、出具或披露材料进行审核并提出审核意见,对投资银行类业务风险进行独立研判并发表意见; 2、根据外部审核机构监管动态、规则发布和修订,组织落实与内核工作相关的规章制度的起草及修订工作,提出投行业务内控优化建议; 3、配合监管机构的检查、核查工作,具体执行分配至内核部的工作任务,对投资银行业务执行过程中发生的重大事项进行核查、调查,形成核查意见汇报; 4、完成领导安排的其他相关工作。"
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